RSS-linkki
Kokousasiat:https://enonkoskid10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://enonkoskid10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Kunnanhallitus
Esityslista 03.03.2026/Asianro 42
| Edellinen asia | Seuraava asia | |
Enonkosken kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet
JORY 19.02.2026 § 7
Kuntalain (410/2015) 14 §:n mukaan kunnanvaltuusto päättää sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista sekä hallintosäännöstä, jossa annetaan tarpeelliset määräykset hallinnon ja talouden tarkastuksesta sekä sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta.
Enonkosken kunnan edelliset sisäisen valvonnan ja riskienhallinna perusteet ovat hyväksytty 11.11.2014 (§ 46) ja onkin perusteltua päivittää sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet.
Enonkosken kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteiden tavoitteena on vahvistaa ja yhdenmukaistaa kuntakonsernin hyvää hallintoa ja johtamista. Perusteet koskevat kaikkia kuntakonsernin toimielimiä, tilivelvollisia ja johtavia viranhaltijoita sekä kaikkea kuntakonsernin toimintaa, josta kunta vastaa. Tavoitteena on varmistaa, että Enonkosken kunnalle ja kuntakonsernille asetetut tavoitteet saavutetaan ja että toiminta on tuloksellista
Sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta on lisäksi voimassa, mitä kunnan hallintosäännössä sekä muissa ohjeissa ja määräyksissä on sanottu.
Enonkosken kunnan voimassa olevan hallintosäännön 12. luvun 82 §:n mukaan kunnanhallitus vastaa kokonaisvaltaisen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä, sekä
1. Hyväksyy sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevat ohjeet ja menettelytavat.
2. Valvoo, että sisäinen valvonta ja riskienhallinta toimeenpannaan ohjeistuksen mukaisesti ja tuloksellisesti.
3. Antaa toimintakertomuksessa tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä sekä selvityksen konsernivalvonnasta ja merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä.
4. Vastaa sisäisen valvonnan järjestämisestä ja yhteen sovittamisesta siten, että kunnan toiminnan laillisuus ja tuloksellisuus varmistetaan.
5. Hyväksyy sisäisen tarkastuksen suunnitelman, johon perustuen arvioidaan riskienhallinta-, valvonta-, johtamis- ja hallintoprosessien tuloksellisuutta.
6. Vastaa riskienhallinnan järjestämisestä siten, että kunnan toiminnan olennaiset riskit tunnistetaan ja kuvataan, riskin toteutumisen vaikutukset, toteutumisen todennäköisyys ja mahdollisuudet hallita riskiä arvioidaan.
Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteita täydentää kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimintaohje, joka käsitellään ja hyväksytään kunnanhallituksessa erikseen perusteiden hyväksymisen jälkeen.
Lapsivaikutusten arviointi: Ei vaikutusta.
Valmistelija Kunnanjohtaja Minna Laurio
Esittelijä Kunnanjohtaja Minna Laurio
Päätösehdotus Johtoryhmä käsittelee Enonkosken kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet ja lähettää ne edelleen kunnanhallitukselle ja valtuustolle hyväksyttäväksi. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteita täydentää kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimintaohje, joka käsitellään ja hyväksytään kunnanhallituksessa erikseen perusteiden hyväksymisen jälkeen.
Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.
KH 03.03.2026
289/00.01.04.00/2025
Valmistelija Kunnanjohtaja Minna Laurio
Esittelijä Kunnanjohtaja Minna Laurio
Päätösehdotus Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä olevan Enonkosken kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet ja esittää ne edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimintaohje käsitellään ja hyväksytään kunnanhallituksessa erikseen perusteiden hyväksymisen jälkeen.
Päätös
| Edellinen asia | Seuraava asia | |